网站首页 |政务公开 |政策法规 |廉政工作 |网上办事 |内审工作 |审计文苑 |理论研究| 特约审计员|

 

内审工作


内审准则
内审论坛
内审动态

 

      当前位置:首页->内审工作

   内部审计具体准则第1号——审计计划 2008-04-10
   内部审计具体准则第2号——审计通知书 2008-04-10
   内部审计具体准则第3号——审计证据书 2008-04-10
   内部审计具体准则第4号——审计工作底稿 2008-04-10
   内部审计具体准则第5号——内部控制审计 2008-04-10
   内部审计具体准则第6号——舞弊的预防、检查与报告 2008-04-10
   内部审计具体准则第7号——审计报告 2008-04-10
   内部审计具体准则第8号——后续审计 2008-04-10
   内部审计具体准则第9号——内部审计督导 2008-04-10
   内部审计具体准则第10号——内部审计与外部审计的协调 2008-04-10
   内部审计具体准则第11号——结果沟通 2008-04-10
   内部审计具体准则第12号——遵循性审计 2008-04-10
   内部审计具体准则第13号——评价外部审计工作质量 2008-04-10
   内部审计具体准则第14号——利用外部专家服务 2008-04-10
   内部审计具体准则第15号——分析性复核 2008-04-10
   内部审计具体准则第16号——风险管理审计 2008-04-10
   内部审计具体准则第17号——重要性与审计风险 2008-04-10
   内部审计具体准则第18号——审计抽样 2008-04-10
   内部审计具体准则第19号——内部审计质量控制 2008-04-10
   内部审计具体准则第20号——人际关系 2008-04-10

       总计28条 首页 前页 下页 末页 第1页 共2页
 
秦皇岛市审计局主办(2007)版权所有