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当前位置:首页->内审工作
内部审计具体准则第1号——审计计划
2008-04-10
内部审计具体准则第2号——审计通知书
2008-04-10
内部审计具体准则第3号——审计证据书
2008-04-10
内部审计具体准则第4号——审计工作底稿
2008-04-10
内部审计具体准则第5号——内部控制审计
2008-04-10
内部审计具体准则第6号——舞弊的预防、检查与报告
2008-04-10
内部审计具体准则第7号——审计报告
2008-04-10
内部审计具体准则第8号——后续审计
2008-04-10
内部审计具体准则第9号——内部审计督导
2008-04-10
内部审计具体准则第10号——内部审计与外部审计的协调
2008-04-10
内部审计具体准则第11号——结果沟通
2008-04-10
内部审计具体准则第12号——遵循性审计
2008-04-10
内部审计具体准则第13号——评价外部审计工作质量
2008-04-10
内部审计具体准则第14号——利用外部专家服务
2008-04-10
内部审计具体准则第15号——分析性复核
2008-04-10
内部审计具体准则第16号——风险管理审计
2008-04-10
内部审计具体准则第17号——重要性与审计风险
2008-04-10
内部审计具体准则第18号——审计抽样
2008-04-10
内部审计具体准则第19号——内部审计质量控制
2008-04-10
内部审计具体准则第20号——人际关系
2008-04-10
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